Propuesta de un sistema de Control Interno basado en el modelo COSO aplicado al área contable de la empresa KANAZAWA S.A.C.

dc.contributor.advisorDextre Flores, José Carlos
dc.contributor.authorMedrano Soto, Leandra Stefany
dc.date.accessioned2025-04-22T21:16:53Z
dc.date.created2025
dc.date.issued2025-04-22
dc.description.abstractLa presente investigación se justifica en la propuesta de un sistema de control interno para el área contable de KANAZAWA S.A.C., basado en el modelo COSO, con el fin de mejorar la gestión contable y la calidad de la información financiera que se produce. Los objetivos específicos se orientan a determinar la idoneidad del modelo COSO para diseñar un sistema de control interno en el área contable a fin de identificar el impacto de la ausencia de controles en la elaboración y presentación de la información financiera, así como, establecer los criterios con base en las normas contables que garantizan información confiable. La investigación es relevante porque demuestra cómo un sistema de control interno adecuado puede optimizar la gestión del área contable, reducir riesgos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. Para tal propósito se usa la metodología cualitativa, descriptiva e inductiva, con un diseño no experimental. La recolección de datos se basa en entrevistas a la plana ejecutiva al más alto nivel, también al personal clave del área contable y se completa con la revisión de documentos financieros y administrativos. Los resultados muestran deficiencias en el control interno del área contable de la empresa, tales como la aplicación de procedimientos sin respaldo documentario, la falta de capacitación al personal y la ausencia de un marco de referencia válido para la preparación de la información financiera, todo lo cual afecta sus actividades. La conclusión principal se concentra en la implementación de acciones que se proponen para fortalecer la seguridad de las operaciones que lleven a registros contables seguros, para la mejora de los procesos y para la optimización de la eficiencia en la gestión del área contable de la empresa KANAZAWA S.A.C.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/30553
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/
dc.subjectControl interno
dc.subjectContraloría--Normas--Perú
dc.subjectAuditoría
dc.subjectContraloría de empresas--Perú
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titlePropuesta de un sistema de Control Interno basado en el modelo COSO aplicado al área contable de la empresa KANAZAWA S.A.C.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni07739132
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2430-1989
renati.author.dni71228174
renati.discipline411026
renati.jurorDel Pozo Rivas, Raul Sergio
renati.jurorDextre Flores, Jose Carlos
renati.jurorTorres Martinez, Dante Raul
renati.jurorToledo Concha, Emerson Jesus
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Contables.es_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES

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